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    Como criar uma obrigação reembolsável com criação de obrigação automática após emissão de nota de débito?

    *Crie uma obrigação a pagar*

    1. Acesse o módulo Financeiro e clique no submódulo Contas a pagar e receber

     

    2. Clique no botão Adicionar no lado direito da página e selecione a opção Nova obrigação a pagar

     

    3. Preencha as informações necessárias na tela de inclusão de obrigação a pagar. Os campos com asterisco (*) são obrigatórios

     

    4. No campo Unidade de custeio da seção Classificações, não pode ser preenchido Escritório Associado, para habilitar a opção Reembolsável. Dessa forma, escolha dentre as demais opções para habilitar a opção de reembolsável. 

     

    5. Após preencher todos os campos obrigatórios, mantendo a obrigação com status A vencer (para isso, deixe os campos Recebido em e Realizado em vazios), salve a obrigação, clicando em Salvar e fechar

     

    *Emita uma nota de débito*

    1. Acesse o módulo Faturamento e clique no submódulo Itens Faturáveis.

     

    2. Clique em Limpar filtro

    3. Selecione Nota de débito em Tipo de fatura e preencha o campo Tipo com Obrigação a pagar/pedido de reembolso (sem desembolso).

     

     

    4. Clique em  Pesquisar. 

     

    5.  Localize a fatura referente à obrigação que acabamos de criar no módulo Financeiro.

     

    6. Para editar a pré-fatura antes de gerá-la, clique nos "..." e selecione Editar pré-fatura. Após as alterações, clique em Gerar pré-fatura.  

     

    Uma outra opção, caso não tenha que efetuar nenhuma edição, é clicar diretamente em Gerar pré-fatura. 

     

    7.  Preencha as informações de emissão da nota de débito e clique em Continuar

     

    8. Note que agora fomos redirecionados ao módulo Faturamento, submódulo Emissão.  Nessa tela, clique sobre os "..." da obrigação que deseja gerar a nota de débito e selecione Visualizar e emitir fatura.

     

    9.  Confira as informações da nota de débito criada e estando tudo conforme desejado, clique em Emitir fatura(s).

     

    10. A nota será emitida e ficará disponível no módulo Faturamento, submódulo Emitidas

     

    *Localizando a obrigação criada automaticamente*

    1. Retorne ao módulo Financeiro, submódulo Contas a pagar e receber.

     

    2. Veja que agora foi criada automaticamente uma obrigação a receber para que seja realizado o reembolso do valor pago pelo escritório.